BASE LEGAL
La Ley
Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia",
crea un departamento ejecutivo de Gobierno que se conocerá como el
Secretariado de la Familia. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según
enmendado, se denomina y reorganiza la Agencia como Departamento de la
Familia y se le adscriben los siguientes componentes programáticos y
operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños,
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración
para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración para el
Sustento de Menores. El Departamento es el organismo de la Rama Ejecutiva
responsable de desarrollar e implantar la política pública y la visión
gerencial para el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros,
así como de la comunidad en que se desenvuelven.
MISIÓN
Promover, apoyar y prestar
los servicios necesarios dirigidos a respaldar los esfuerzos de
individuos, familias y comunidades para que aporten a su propio desarrollo
y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones participativas,
sociales y de justicia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
526 |
474 |
453 |
440 |
440 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL
AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Licenciamiento de Lugares para el
Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada |
1,555 |
1,941 |
2,156 |
2,127 |
Determinación de Elegibilidad para
Servicios de Incapacidad del Seguro Social |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
14,555 |
16,016 |
12,956 |
14,127 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Licenciamiento de Lugares para el
Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
14,555 |
16,016 |
14,581 |
14,127 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
20,613 |
18,384 |
24,587 |
24,360 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
20,613 |
18,384 |
24,587 |
24,360 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
26,819 |
22,646 |
42,208 |
46,609 |
|
Total,
Programa |
41,374 |
38,662 |
56,789 |
60,736 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
20,673 |
19,081 |
25,316 |
25,142 |
Asignaciones Especiales |
69 |
271 |
572 |
572 |
Fondos Federales |
14,036 |
15,048 |
11,655 |
12,773 |
Otros Ingresos |
390 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
35,168 |
34,400 |
37,543 |
38,487 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
14,589 |
17,592 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
14,589 |
17,592 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
929 |
1,138 |
1,334 |
1,334 |
Fondos Federales |
5,277 |
3,124 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
Total,
Origen de Recursos |
41,374 |
38,662 |
56,789 |
60,736 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
15,881 |
14,347 |
14,418 |
14,348 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,254 |
4,254 |
8,615 |
8,651 |
Servicios Comprados |
434 |
443 |
1,875 |
1,584 |
Gastos de Transportación |
23 |
37 |
50 |
97 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
253 |
354 |
Asignaciones Englobadas |
50 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
31 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
100 |
98 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
5 |
10 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
20,673 |
19,081 |
25,316 |
25,142 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
14,589 |
17,592 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
14,589 |
17,592 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
20,673 |
19,081 |
39,905 |
42,734 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Servicios Profesionales |
68 |
209 |
422 |
422 |
Otros Gastos
Operacionales |
1 |
20 |
150 |
150 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
9 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
16 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
17 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
69 |
271 |
572 |
572 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
929 |
1,138 |
1,334 |
1,334 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
929 |
1,138 |
1,334 |
1,334 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
998 |
1,409 |
1,906 |
1,906 |
|
Total
del Fondo General |
21,671 |
20,490 |
41,811 |
44,640 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,585 |
3,815 |
3,896 |
4,398 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
130 |
286 |
102 |
123 |
Servicios Comprados |
1,183 |
3,884 |
1,720 |
1,853 |
Gastos de Transportación |
510 |
178 |
178 |
176 |
Servicios Profesionales |
6,027 |
5,816 |
4,615 |
4,776 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,303 |
338 |
536 |
533 |
Asignaciones Englobadas |
591 |
632 |
576 |
832 |
Compra de Equipo |
40 |
41 |
6 |
9 |
Materiales y Suministros |
45 |
49 |
14 |
64 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
12 |
9 |
12 |
9 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
14,426 |
15,048 |
11,655 |
12,773 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
5,277 |
3,124 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
5,277 |
3,124 |
3,323 |
3,323 |
Total,
Concepto |
41,374 |
38,662 |
56,789 |
60,736 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Licenciamiento de Lugares
para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada
Descripción del
Programa
Evalúa, expide
licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican
al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes
y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas
naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las
dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser
adoptados(as).
Clientela
Operadores de
establecimientos de cuido de niños (as) y personas de edad avanzada.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Establecimientos
licenciados (menores y ancianos) |
1,750 |
1,827 |
2,500 |
Matrícula |
53,000 |
59,314 |
62,000 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
225 |
125 |
206 |
125 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,330 |
1,816 |
1,950 |
2,002 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,555 |
1,941 |
2,156 |
2,127 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
1,555 |
1,941 |
3,781 |
2,127 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,464 |
1,836 |
2,049 |
1,960 |
Servicios Comprados |
68 |
68 |
67 |
70 |
Gastos de Transportación |
23 |
37 |
40 |
97 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,555 |
1,941 |
2,156 |
2,127 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
Total,
Concepto |
1,555 |
1,941 |
3,781 |
2,127 |
|
Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad
del Seguro Social
Descripción del
Programa
Documenta, evalúa
y adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración
del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50
y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante.
Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los
reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.
Clientela
Población
asegurada con una condición física y mental que les incapacita para
realizar tareas remunerativas en un ambiente laboral habitual y sus
dependientes.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Clientela
atendida |
17,687 |
18,898 |
21,689 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
Total,
Origen de Recursos |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,200 |
3,579 |
3,579 |
4,163 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
130 |
143 |
102 |
123 |
Servicios Comprados |
1,180 |
3,881 |
1,717 |
1,850 |
Gastos de Transportación |
500 |
168 |
168 |
166 |
Servicios Profesionales |
5,075 |
5,347 |
4,146 |
4,307 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,300 |
335 |
533 |
530 |
Asignaciones Englobadas |
550 |
550 |
550 |
806 |
Compra de Equipo |
30 |
37 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
35 |
35 |
0 |
50 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
Total,
Concepto |
13,000 |
14,075 |
10,800 |
12,000 |
| PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Desarrolla,
integra y coordina la política pública, normas y reglamentación del área
de familia a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de
las organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los
planes y programas, prepara e integra el presupuesto de todo el
Departamento. Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las
operaciones.
Clientela
Componentes
organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como
las familias y la comunidad en general.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Número
de oficinas locales y centros integrados |
97 |
97 |
97 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
69 |
271 |
572 |
572 |
Fondos Federales |
811 |
848 |
649 |
648 |
Otros Ingresos |
390 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
19,343 |
17,265 |
23,366 |
23,140 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,613 |
18,384 |
24,587 |
24,360 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
929 |
1,138 |
1,334 |
1,334 |
Fondos Federales |
5,277 |
3,124 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
Total,
Origen de Recursos |
26,819 |
22,646 |
42,208 |
46,609 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
14,802 |
12,747 |
12,686 |
12,623 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,254 |
4,397 |
8,615 |
8,651 |
Servicios Comprados |
369 |
378 |
1,811 |
1,517 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
20 |
10 |
Servicios Profesionales |
1,020 |
678 |
891 |
891 |
Otros Gastos
Operacionales |
4 |
23 |
406 |
507 |
Asignaciones Englobadas |
91 |
91 |
26 |
26 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
31 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
10 |
20 |
101 |
102 |
Materiales y Suministros |
10 |
31 |
19 |
24 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
12 |
9 |
12 |
9 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,613 |
18,384 |
24,587 |
24,360 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,206 |
4,262 |
4,657 |
4,657 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
12,964 |
17,592 |
Total,
Concepto |
26,819 |
22,646 |
42,208 |
46,609 |
| |