SECRETARIADO DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia", crea un departamento ejecutivo de Gobierno que se conocerá como el Secretariado de la Familia. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, se denomina y reorganiza la Agencia como Departamento de la Familia y se le adscriben los siguientes componentes programáticos y operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración para el Sustento de Menores. El Departamento es el organismo de la Rama Ejecutiva responsable de desarrollar e implantar la política pública y la visión gerencial para el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros, así como de la comunidad en que se desenvuelven.

MISIÓN

Promover, apoyar y prestar los servicios necesarios dirigidos a respaldar los esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su propio desarrollo y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones participativas, sociales y de justicia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 526 474 453 440 440

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 1,555 1,941 2,156 2,127
Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social 13,000 14,075 10,800 12,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 14,555 16,016 12,956 14,127
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 0 0 1,625 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 1,625 0
 
Total, Servicio Directo 14,555 16,016 14,581 14,127
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 20,613 18,384 24,587 24,360
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 20,613 18,384 24,587 24,360
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 12,964 17,592
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 12,964 17,592
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 6,206 4,262 4,657 4,657
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 6,206 4,262 4,657 4,657
 
Total, Servicio de Apoyo 26,819 22,646 42,208 46,609
 
Total, Programa 41,374 38,662 56,789 60,736
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,673 19,081 25,316 25,142
Asignaciones Especiales 69 271 572 572
Fondos Federales 14,036 15,048 11,655 12,773
Otros Ingresos 390 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,168 34,400 37,543 38,487
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 14,589 17,592
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 14,589 17,592
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 929 1,138 1,334 1,334
Fondos Federales 5,277 3,124 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,206 4,262 4,657 4,657
Total, Origen de Recursos 41,374 38,662 56,789 60,736
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 15,881 14,347 14,418 14,348
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,254 4,254 8,615 8,651
Servicios Comprados 434 443 1,875 1,584
Gastos de Transportación 23 37 50 97
Otros Gastos Operacionales 0 0 253 354
Asignaciones Englobadas 50 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 31 0 0 0
Compra de Equipo 0 0 100 98
Materiales y Suministros 0 0 5 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 20,673 19,081 25,316 25,142
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 14,589 17,592
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 14,589 17,592
 
Total de la RC del Fondo General 20,673 19,081 39,905 42,734
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Profesionales 68 209 422 422
Otros Gastos Operacionales 1 20 150 150
Asignaciones Englobadas 0 9 0 0
Compra de Equipo 0 16 0 0
Materiales y Suministros 0 17 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 69 271 572 572
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 929 1,138 1,334 1,334
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 929 1,138 1,334 1,334
 
Total de la AE del Fondo General 998 1,409 1,906 1,906
 
Total del Fondo General 21,671 20,490 41,811 44,640
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 4,585 3,815 3,896 4,398
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 130 286 102 123
Servicios Comprados 1,183 3,884 1,720 1,853
Gastos de Transportación 510 178 178 176
Servicios Profesionales 6,027 5,816 4,615 4,776
Otros Gastos Operacionales 1,303 338 536 533
Asignaciones Englobadas 591 632 576 832
Compra de Equipo 40 41 6 9
Materiales y Suministros 45 49 14 64
Anuncios y Pautas en Medios 12 9 12 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 14,426 15,048 11,655 12,773
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,277 3,124 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 5,277 3,124 3,323 3,323
Total, Concepto 41,374 38,662 56,789 60,736



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada

Descripción del Programa

Evalúa, expide licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser adoptados(as).

Clientela

Operadores de establecimientos de cuido de niños (as) y personas de edad avanzada.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Establecimientos licenciados (menores y ancianos) 1,750 1,827 2,500
Matrícula 53,000 59,314 62,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 225 125 206 125
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,330 1,816 1,950 2,002
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,555 1,941 2,156 2,127
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,625 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,625 0
Total, Origen de Recursos 1,555 1,941 3,781 2,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,464 1,836 2,049 1,960
Servicios Comprados 68 68 67 70
Gastos de Transportación 23 37 40 97
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,555 1,941 2,156 2,127
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,625 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,625 0
Total, Concepto 1,555 1,941 3,781 2,127
 

Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social

Descripción del Programa

Documenta, evalúa y adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50 y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante. Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.

Clientela

Población asegurada con una condición física y mental que les incapacita para realizar tareas remunerativas en un ambiente laboral habitual y sus dependientes.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 17,687 18,898 21,689

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021. Incluye casos trabajados pendientes de decisión. Datos recopilados del sistema computadorizado de datos estadísticos de la Administración del Seguro Social (DIODS).



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 13,000 14,075 10,800 12,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,000 14,075 10,800 12,000
Total, Origen de Recursos 13,000 14,075 10,800 12,000
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,200 3,579 3,579 4,163
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 130 143 102 123
Servicios Comprados 1,180 3,881 1,717 1,850
Gastos de Transportación 500 168 168 166
Servicios Profesionales 5,075 5,347 4,146 4,307
Otros Gastos Operacionales 1,300 335 533 530
Asignaciones Englobadas 550 550 550 806
Compra de Equipo 30 37 5 5
Materiales y Suministros 35 35 0 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,000 14,075 10,800 12,000
Total, Concepto 13,000 14,075 10,800 12,000
 
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla, integra y coordina la política pública, normas y reglamentación del área de familia a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de las organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los planes y programas, prepara e integra el presupuesto de todo el Departamento. Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las operaciones.

Clientela

Componentes organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como las familias y la comunidad en general.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Número de oficinas locales y centros integrados 97 97 97

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 69 271 572 572
Fondos Federales 811 848 649 648
Otros Ingresos 390 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,343 17,265 23,366 23,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,613 18,384 24,587 24,360
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 929 1,138 1,334 1,334
Fondos Federales 5,277 3,124 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,206 4,262 4,657 4,657
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 12,964 17,592
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 12,964 17,592
Total, Origen de Recursos 26,819 22,646 42,208 46,609
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,802 12,747 12,686 12,623
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,254 4,397 8,615 8,651
Servicios Comprados 369 378 1,811 1,517
Gastos de Transportación 10 10 20 10
Servicios Profesionales 1,020 678 891 891
Otros Gastos Operacionales 4 23 406 507
Asignaciones Englobadas 91 91 26 26
Pago de Deuda de Años Anteriores 31 0 0 0
Compra de Equipo 10 20 101 102
Materiales y Suministros 10 31 19 24
Anuncios y Pautas en Medios 12 9 12 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,613 18,384 24,587 24,360
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,206 4,262 4,657 4,657
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,206 4,262 4,657 4,657
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 12,964 17,592
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 12,964 17,592
Total, Concepto 26,819 22,646 42,208 46,609